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令和7年度 当初予算の概要
津幡町は「住んでよかったと実感できる町」を目指し、創意工夫をもって財政計画に取り組んでいます。
一般会計
令和7年度の一般会計当初予算は、前年度比31億6,000万円増の総額182億4,500万円としています。豪雨・地震災害の復旧費を除いた通常分は、前年度比28億5,163万円増の168億9,433万円となりました。
重点事業として、ハード面では、津幡駅東口整備事業のほか、小学校施設バリアフリー化事業、津幡運動公園整備事業、全小中学校照明器具LED化事業などを予算計上しています。
ソフト面では、妊産婦健診等における通院時のタクシー利用料金の助成のほか、小・中・高校生の通学定期券購入費の助成、子育て支援アプリの導入、帯状疱疹ワクチン接種の定期化、高齢者安全運転装置の設置に助成を行うなど、子育て支援・福祉の充実を図ります。また、町合併70周年記念事業、カーボンニュートラル加速化事業補助金の実施など、町の魅力発信により、定住・交流人口の増加も図ります。
歳入 | 予算額 | 構成比 |
---|---|---|
町税 | 44億8,391万円 | 24.6% |
地方交付税 | 37億1,000万円 | 20.3% |
国庫支出金 | 35億4,539万円 | 19.4% |
町債 | 23億1,530万円 | 12.7% |
県支出金 | 16億6,348万円 | 9.1% |
各種交付金 | 10億7,000万円 | 5.9% |
繰入金 | 8億9,361万円 | 4.9% |
諸収入 | 2億4,795万円 | 1.4% |
地方譲与税 | 1億4,557万円 | 0.8% |
使用料及び手数料等 | 1億938万円 | 0.6% |
分担金及び負担金 | 6,041万円 | 0.3% |
合 計 | 182億4,500万円 | 100.0% |
歳出 | 予算額 | 構成比 |
町民一人あたり |
---|---|---|---|
民生費 | 61億7,115万円 | 33.8% | 164,625円 |
教育費 | 29億2,562万円 | 16.0% | 78,046円 |
土木費 | 19億5,342万円 | 10.7% | 52,111円 |
総務費 | 18億2,259万円 | 10.0% | 48,621円 |
公債費 | 15億5,301万円 | 8.5% | 41,429円 |
衛生費 | 12億 698万円 | 6.6% | 32,198円 |
災害復旧費 | 10億6,836万円 | 5.9% | 28,500円 |
農林水産業費 | 6億3,652万円 | 3.5% | 16,980円 |
消防費 | 4億6,981万円 | 2.6% | 12,533円 |
商工費 | 2億7,091万円 | 1.5% | 7,227円 |
議会費 | 1億4,626万円 | 0.8% | 3,902円 |
労働費等 | 2,037万円 | 0.1% | 543円 |
合 計 | 182億4,500万円 | 100.0% | 486,715円 |
歳出 | 予算額 | 構成比 |
---|---|---|
投資的経費 | 42億5,596万円 | 23.3% |
扶助費 | 34億8,668万円 | 19.1% |
人件費 | 30億4,505万円 | 16.7% |
補助費等 | 24億5,292万円 | 13.5% |
物件費 | 23億8,526万円 | 13.1% |
公債費 | 15億5,301万円 | 8.5% |
繰出金 | 8億6,078万円 | 4.7% |
維持補修費 | 1億4,460万円 | 0.8% |
積立金 | 5,088万円 | 0.3% |
貸付金 | 786万円 | 0.0% |
予備費 | 200万円 | 0.0% |
合 計 | 182億4,500万円 | 100.0% |
地方消費税収の用途について
社会保障経費の財源確保を目的に、令和元年10月より消費税率が10%に引き上げられました。津幡町の令和7年度当初予算における充当内訳については、次のとおりです。
地方消費税交付金(社会保障財源)充当内訳書 [PDFファイル/125KB]
特別会計
特別会計の当初予算総額は、前年度比2億1,207万円(3.1%)増の69億6,311万円としています。
会計名称 | 令和7年度 予算額 |
令和6年度 予算額 |
増減額 | 対前年 比率 |
---|---|---|---|---|
国民健康保険特別会計 | 34億5,867万円 | 34億648万円 | 5,219万円 | 1.5% |
後期高齢者医療特別会計 | 5億4,560万円 | 5億1,455万円 | 3,105万円 | 6.0% |
介護保険特別会計 | 27億9,775万円 | 27億1,303万円 | 8,472万円 | 3.1% |
バス事業特別会計 | 1億6,077万円 | 1億1,666万円 | 4,411万円 | 37.8% |
河合谷財産区特別会計 | 32万円 | 32万円 | 0万円 | 0.0% |
合 計 | 69億6,311万円 | 67億5,104万円 | 2億1,207万円 | 3.1 % |
事業会計
事業会計の当初支出総額は、前年度比4億5,574万円(7.1%)増の68億4,010万円としています。簡易水道事業会計については、令和7年度より水道事業会計に統合しました。
会計名称 | 支出区分 | 令和7年度 予算額 |
令和6年度 予算額 |
増減額 | 対前年 比率 |
---|---|---|---|---|---|
病院事業 | 収益的支出 | 16億2,079万円 | 14億4,732万円 | 1億7,347万円 | 12.0% |
資本的支出 | 8,664万円 | 8,373万円 | 291万円 | 3.5% | |
簡易水道事業 | 収益的支出 | ー | 466万円 | 皆減 | 皆減 |
資本的支出 | ー | 0万円 | ー | ー | |
水道事業 | 収益的支出 | 7億8,517万円 | 8億594万円 | △ 2,077万円 | △ 2.6% |
資本的支出 | 5億7,542万円 | 4億4,320万円 | 1億3,222万円 | 29.8% | |
下水道事業 | 収益的支出 | 13億7,258万円 | 14億1,343万円 | △ 4,085万円 | △ 2.9% |
資本的支出 | 23億9,950万円 | 21億8,608万円 | 2億1,342万円 | 9.8% | |
合 計 | 68億4,010万円 | 63億8,436万円 | 4億5,574万円 | 7.1% |
主要事業
津幡町では「第5次津幡町総合計画」に基づき、5つの基本目標に沿った事業を実施しています。
各会計における令和7年度の目標毎の主要事業は、次のとおりです。