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令和7年度 当初予算の概要

ページID:0006789 更新日:2025年3月26日更新 印刷ページ表示

 津幡町は「住んでよかったと実感できる町」を目指し、創意工夫をもって財政計画に取り組んでいます。

一般会計

 令和7年度の一般会計当初予算は、前年度比31億6,000万円増の総額182億4,500万円としています。豪雨・地震災害の復旧費を除いた通常分は、前年度比28億5,163万円増の168億9,433万円となりました。

 重点事業として、ハード面では、津幡駅東口整備事業のほか、小学校施設バリアフリー化事業、津幡運動公園整備事業、全小中学校照明器具LED化事業などを予算計上しています。
 ソフト面では、妊産婦健診等における通院時のタクシー利用料金の助成のほか、小・中・高校生の通学定期券購入費の助成、子育て支援アプリの導入、帯状疱疹ワクチン接種の定期化、高齢者安全運転装置の設置に助成を行うなど、子育て支援・福祉の充実を図ります。また、町合併70周年記念事業、カーボンニュートラル加速化事業補助金の実施など、町の魅力発信により、定住・交流人口の増加も図ります。

一般会計歳入
歳入 予算額  構成比 
町税 44億8,391万円 24.6%
地方交付税 37億1,000万円 20.3%
国庫支出金 35億4,539万円 19.4%
町債 23億1,530万円 12.7%
県支出金 16億6,348万円 9.1%
各種交付金 10億7,000万円 5.9%
繰入金 8億9,361万円 4.9%
諸収入 2億4,795万円 1.4%
地方譲与税 1億4,557万円 0.8%
使用料及び手数料等 1億938万円 0.6%
分担金及び負担金 6,041万円 0.3%
合  計 182億4,500万円 100.0%

 

一般会計歳出(目的別)
歳出 予算額  構成比 

町民一人あたり
(R7年2月末人口37,486人で算出)

民生費 61億7,115万円 33.8% 164,625円
教育費 29億2,562万円 16.0% 78,046円
土木費 19億5,342万円 10.7% 52,111円
総務費 18億2,259万円 10.0% 48,621円
公債費 15億5,301万円 8.5% 41,429円
衛生費 12億 698万円 6.6% 32,198円
災害復旧費 10億6,836万円 5.9% 28,500円
農林水産業費 6億3,652万円 3.5% 16,980円
消防費 4億6,981万円 2.6% 12,533円
商工費 2億7,091万円 1.5% 7,227円
議会費 1億4,626万円 0.8% 3,902円
労働費等 2,037万円 0.1% 543円
合  計 182億4,500万円 100.0% 486,715円

 

一般会計歳出(性質別)
歳出 予算額  構成比 
投資的経費 42億5,596万円 23.3%
扶助費 34億8,668万円 19.1%
人件費 30億4,505万円 16.7%
補助費等 24億5,292万円 13.5%
物件費 23億8,526万円 13.1%
公債費 15億5,301万円 8.5%
繰出金 8億6,078万円 4.7%
維持補修費 1億4,460万円 0.8%
積立金 5,088万円 0.3%
貸付金 786万円 0.0%
予備費 200万円 0.0%
合  計 182億4,500万円 100.0%

 

地方消費税収の用途について

社会保障経費の財源確保を目的に、令和元年10月より消費税率が10%に引き上げられました。津幡町の令和7年度当初予算における充当内訳については、次のとおりです。

地方消費税交付金(社会保障財源)充当内訳書 [PDFファイル/125KB]

 

特別会計

特別会計の当初予算総額は、前年度比2億1,207万円(3.1%)増の69億6,311万円としています。

特別会計の予算額
会計名称 令和7年度
予算額
令和6年度
予算額
増減額  対前年 
比率
国民健康保険特別会計 34億5,867万円 34億648万円 5,219万円 1.5%
後期高齢者医療特別会計 5億4,560万円 5億1,455万円 3,105万円 6.0%
介護保険特別会計 27億9,775万円 27億1,303万円 8,472万円 3.1%
バス事業特別会計 1億6,077万円 1億1,666万円 4,411万円 37.8%
河合谷財産区特別会計 32万円 32万円 0万円 0.0%
合  計 69億6,311万円 67億5,104万円 2億1,207万円 3.1 %

 

事業会計

事業会計の当初支出総額は、前年度比4億5,574万円(7.1%)増の68億4,010万円としています。簡易水道事業会計については、令和7年度より水道事業会計に統合しました。

事業会計の予算額
会計名称 支出区分 令和7年度
予算額
令和6年度
予算額
増減額  対前年 
比率
病院事業 収益的支出 16億2,079万円 14億4,732万円 1億7,347万円 12.0%
資本的支出 8,664万円 8,373万円 291万円 3.5%
簡易水道事業 収益的支出 ー​ 466万円 皆減 皆減
資本的支出 ー​ 0万円
水道事業 収益的支出 7億8,517万円 8億594万円 △ 2,077万円 △ 2.6%
資本的支出 5億7,542万円 4億4,320万円 1億3,222万円 29.8%
下水道事業 収益的支出 13億7,258万円 14億1,343万円 △ 4,085万円 △ 2.9%
資本的支出 23億9,950万円 21億8,608万円 2億1,342万円 9.8%
合    計 68億4,010万円 63億8,436万円 4億5,574万円 7.1%

 

主要事業

 津幡町では「第5次津幡町総合計画」に基づき、5つの基本目標に沿った事業を実施しています。
 各会計における令和7年度の目標毎の主要事業は、次のとおりです。

主要事業 [PDFファイル/662KB]

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