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令和4年度 当初予算の概要

ページID:0005156 更新日:2024年11月21日更新 印刷ページ表示

 津幡町は「住んでよかったと実感できる町」を目指し、創意工夫をもって財政計画に取り組んでいます。

一般会計

 一般会計の当初予算総額は136億3,500万円で、前年度に比べて3億8,000万円(2.7%)の減額となりました。主な減額要因は、準通年型予算としたほか、新庁舎等整備事業が前年度で完了したこと、温水プールを含む住吉公園整備事業費が国の補正予算により令和3年度へ前倒しとなったことなどによるものです。

 ハード面では、住吉公園整備事業などの大型事業の継続に加え、津幡駅東口整備にむけて町道津幡駅前線道路改良事業や用地測量、実施設計等を行います。また、安心・安全な環境づくりのため、各道路・橋梁整備事業や実生こども園の増築等に対する補助金、消防庁舎、総合体育館改修事業等を計上しています。

 ソフト面では、引き続き新型コロナウイルス感染症対策として、ワクチン接種事業やプレミアム付き商品券発行事業などを計上しています。他にも、定住・交流人口の増加を図るため、令和3年度に制作した吉本連携事業地域映画の映画祭出品、津幡かるた大会の開催といった町内外に向けた津幡町の魅力発信事業を計上しています。教育面においても、小学校のスクールサポートスタッフの増員や医療的ケア児の支援など、「住んでよかったと実感できる町」の実現に向けた予算計上となっています。

​​※準通年型予算…町長選挙前の予算編成のため、新規の政策的事業等を先送りにした予算

一般会計歳入
歳入 予算額  構成比 
町税 41億6,317万円 30.5%
地方交付税 34億1,000万円 25.0%
国庫支出金 21億2,255万円 15.6%
県支出金 12億2,695万円 9.0%
町債 9億 900万円 6.7%
各種交付金 9億 865万円 6.7%
繰入金 4億5,902万円 3.4%
諸収入 1億5,336万円 1.1%
地方譲与税 1億3,690万円 1.0%
使用料及び手数料等 7,471万円 0.5%
分担金及び負担金 7,069万円 0.5%
合   計 136億3,500万円 100.0%

 

一般会計歳出(目的別)
歳出 予算額  構成比 

町民一人
あたり

民生費 49億 202万円 36.0% 130,501円
土木費 16億6,689万円 12.2% 44,376円
公債費 15億4,272万円 11.3% 41,070円
総務費 13億9,219万円 10.2% 37,063円
教育費 12億8,043万円 9.4% 34,088円
衛生費 11億3,808万円 8.3% 30,298円
農林水産業費 6億3,162万円 4.6% 16,815円
消防費 5億3,833万円 4.0% 14,331円
商工費 3億6,753万円 2.7% 9,784円
議会費 1億4,634万円 1.1% 3,896円
労働費等 2,693万円 0.2% 717円
災害復旧費 192万円 0.0% 51円
合 計 136億3,500万円 100.0% 362,990円

※令和4年2月末人口37,563人で算出

一般会計歳出(性質別)
歳出 予算額 構成比(%)
人件費 27億8,696万円 20.4
扶助費 26億9,854万円 19.8
補助費等 23億9,337万円 17.6
物件費 19億  425万円 14.0
公債費 15億4,272万円 11.3
投資的経費 13億4,062万円 9.8
繰出金 7億 476万円 5.4
維持補修費 1億1,514万円 1.2
積立金 5,562万円 0.4
貸付金 1,757万円 0.1
予備費 200万円 0.0
合 計 136億3,500万円 100.0

 

地方消費税収の用途について

社会保障経費の財源確保を目的に、令和元年10月より消費税率が10%に引き上げられました。津幡町の令和4年度当初予算における充当内訳については、次のとおりです。

地方消費税交付金(社会保障財源)充当内訳書 [PDFファイル/222KB]

 

特別会計

特別会計の当初予算総額は64億6,598万円で、前年度に比べて3億4,864万円(5.7%)の増額となりました。

特別会計の予算額一覧
会計名称 令和4年度
予算額
令和3年度
予算額
増減額 対前年
比率
国民健康保険特別会計 33億2,165万円 31億 753万円 2億1,412万円 6.9%
後期高齢者医療特別会計 4億3,317万円 3億9,815万円 3,502万円 8.8%
介護保険特別会計 25億8,068万円 25億1,952万円 6,116万円 2.4%
バス事業特別会計 1億3,016万円 9,182万円 3,834万円 41.8%
河合谷財産区特別会計 32万円 32万円 0万円 0.0%
合    計 64億6,598万円 61億1,734万円 3億4,864万円 5.7%

 

事業会計

支出総額は53億4,106万円で、前年度に比べて10億5,470万円(16.5%)の減額となりました。

事業会計の予算一覧
事業名称 支出区分 令和4年度
予算額
令和3年度
予算額
増減額  対前年 
比率
病院事業 収益的支出 13億1,692万円 12億6,712万円 4,980万円 3.9%
資本的支出 1億9,876万円 1億3,276万円 6,600万円 49.7%
簡易水道事業 収益的支出 470万円
資本的支出 0万円
水道事業 収益的支出 7億4,247万円 7億3,203万円 1,044万円 1.4%
資本的支出 4億 559万円 3億8,090万円 2,469万円 6.5%
下水道事業 収益的支出 13億8,759万円 14億6,593万円 △ 7,834万円 △ 5.3%
資本的支出 12億8,503万円 24億1,232万円 △ 11億2,729万円 △ 46.7%
合  計 53億4,106万円 63億9,106万円 △ 10億5,470万円 △ 16.5%

 

主要事業

 津幡町では「第5次津幡町総合計画」に基づき、5つの基本目標に沿った事業を実施しています。
 各会計における令和4年度の目標毎の主要事業は、次のとおりです。

主要事業 [PDFファイル/477KB]

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